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索引号: | k15129216/2025-00798 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2025-03-05 11:32 | |
发布单位: | 曹娥街道办事处 |
曹娥街道办事处2025年度财政预算(草案) | ||
2025年,街道财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十届三中全会和省委十五届五次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要指示批示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。加强财政资源统筹,落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”,坚持“党政机关习惯过紧日子”,大力优化财政支出结构,集中财力保障重大决策部署,为全面推动曹娥“青春之城”建设落地见效、出新出彩提供坚实的财政保障。 根据上述指导思想,建议2025年的财政收支预算安排如下: 一、财政收入预算情况 2025年,街道财政总收入和一般公共预算收入与2024年持平并略有增长;街道可用财力34510万元,其中:财政保障资金7824万元,非税收入(其他收入)26506.4万元,上年结余179.6万元。 二、财政支出安排情况 根据中央经济工作会议提出“党政机关要习惯过紧日子”要求和《全面深化零基预算改革 进一步贯彻落实党政机关习惯过紧日子实施方案》精神,按照预算编制要求,进一步加强预算管理,严肃财经纪律,确保过紧日子各项措施有效落地,切实加强和规范经费支出管理,结合我街道实际及收入预算,曹娥街道办事处2025年拟安排财政总支出34057万元,与上年预算相比下降15.1%。具体分类如下: 1.一般公共服务支出6560万元,与上年预算相比下降0.3%。 2.国防支出117万元,与上年预算相比下降16.4%。 3.公共安全支出1807万元,与上年预算相比下降1.3%。 4.教育事业支出1870万元,与上年预算相比下降10.4%。 5.科学技术支出370万元,与上年预算相比下降26%。 6.文化体育与传媒支出564万元,与上年预算相比下降1.1%。 7.社会保障和就业支出970万元,与上年预算相比增长9%。 8.医疗卫生及计划生育支出778万元,与上年预算相比下降15.4%。 9.城乡社区等支出13676万元,与上年预算相比下降21.9%,下降原因主要是城乡建设项目缩减。 10.农林水利等事务支出6305万元,与上年预算相比下降14%。 11.工商金融事务支出1040万元,与上年预算相比下降17.5%。 三、2025年财政主要工作 为确保2025年财政预算和各项财政目标任务的实现,我们将着力抓好以下三方面工作: 1.加强政府统筹力度,发挥财政保障功能 一是要突出重点,及时研判收入走势,促进街道财政税收的合理增长。二是吃透上级政策文件精神,积极争取各项政策和资金,积极谋划政府专项债券项目,实现对街道经济社会发展支持的最大化,争取更加稳健有力的收入增长速度。三是加强预算统筹,加大公资产资源统筹力度,充分挖掘各类资源潜力。 2.优化支出结构,坚持习惯过紧日子 继续贯彻落实党中央、国务院、财政部、省委省政府,以及区委关于“党政机关要习惯过紧日子”的要求,坚持“量力而行、量入为出、以收定支”,持续压减财政支出盘子,深入实施负面清单管理,坚持勤俭办一切事业。进一步提高预算管理的统一性、规范性和法制化,深化零基预算改革,从严从紧编制预算,实现财政支出“有增有减、有保有压”,打破支出“只增不减”的固化僵局。持续优化财政支出结构,严格办公经费管理、强化“三公”经费管控、严控会议费培训费支出、坚决压减一般性项目支出、严控节庆、展会、论坛等活动经费等,做到“小钱小气、大钱大方”。 3.严肃财经纪律,提升资金使用绩效 充分把握街道财政收支形势和保障情况,持续规范预算管理,进一步硬化预算约束,严控预算追加和调整调剂,强化负面清单和支出标准约束作用,严禁无预算、超预算支出,切实维护预算刚性。一要强化预算绩效。加强项目支出绩效目标跟踪,提高全过程预算绩效管理各环节的质量。二要加强执行力度。利用浙里基财系统,按照各部门年初上报预算做好项目入库,每笔支出都需要线上线下审批同步,对预算外支出逐笔审核,分析原因,逐项调整。三要做好财务分析和财务检查。加强内审工作管理,定期报告财政收支执行情况,自觉接受监督。进一步严肃财经纪律,强化绩效评价结果、审计巡察问题整改与预算安排、政策调整挂钩,将有限资金花在“刀刃”上。 |
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