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| 索引号: | 1133068200259042XM/2025-1010434225 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 无 | 公开日期: | 2025-12-02 10:39 |
| 发布单位: | 梁湖街道 | ||
| 绍兴市上虞区梁湖街道办事处2024年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录 一、概况1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 2、制定并组织实施村、街道建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 5、 完成上级政府交办的其它事项。 从预算单位构成看,绍兴市上虞区梁湖街道办事处(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,绍兴市上虞区梁湖街道办事处部门预算包括:街道本级预算。 纳入绍兴市上虞区梁湖街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 本单位无二级预算单位。 二、2024年度部门决算公开表2024年度收入支出决算总表
2024年度收入决算表(分单位)
2024年度收入决算表(分科目)
2024年度支出决算表(分单位)
2024年度支出决算表(分科目)
2024年度财政拨款收入支出决算总表
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
说明:本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出,故无相关数据。 三、2024年度部门决算情况说明2024年度收入总计4912.70万元,支出总计4912.70万元。与2023年度相比,各减少1088.05万元,下降18.13%,主要原因是财政拨款收入减少。 本年收入合计4912.70万元,包括:财政拨款收入4912.70万元(其中:一般公共预算4912.70万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。 本年支出合计4912.70万元,其中:基本支出2034.75万元,占41.42%;项目支出2877.94万元,占58.58%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。 2024年度财政拨款收入总计4912.70万元,支出总计4912.70万元,与2023年相比,各增加175.31万元,增长3.70%,主要原因是社会保障和就业支出增加。 财政拨款支出年初预算数5502.77万元,完成年初预算的89.28%,主要原因是其他卫生健康支出、其他公共安全支出、一般行政管理事务、其他农村综合改革支出支出减少。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出4912.70万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加175.31万元,增长3.70%,主要原因是社会保障和就业支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出4912.70万元,主要用于以下方面: 国防支出(类)支出20.00万元,占0.41%。公共安全支出(类)支出171.34万元,占3.49%。社会保障和就业支出(类)支出224.67万元,占4.57%。卫生健康支出(类)支出116.38万元,占2.37%。节能环保支出(类)支出133.68万元,占2.72%。城乡社区支出(类)支出3309.63万元,占67.37%。农林水支出(类)支出894.00万元,占18.20%。交通运输支出(类)支出43.00万元,占0.88%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5502.77万元,支出决算为4912.70万元,完成年初预算的89.28%,主要原因是其他卫生健康支出、其他公共安全支出、一般行政管理事务、其他农村综合改革支出支出减少。其中: 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与支出基本一致。 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为190.00万元,支出决算为171.34万元,完成年初预算的90.18%,决算数小于预算数的主要原因是其他公共安全支出减少。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为140.52万元,支出决算为140.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为70.26万元,支出决算为70.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为3.01万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与支出基本一致。 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为10.89万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.33万元,支出决算为30.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为25.34万元,支出决算为25.34万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为56.58万元,支出决算为56.58万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3.63万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与支出基本一致。 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为21.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的2.38%,决算数小于预算数的主要原因是其他卫生健康支出大幅减少。 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为7.00万元,支出决算为133.68万元,完成年初预算的1909.65%,决算数大于预算数的主要原因是其他污染防治支出大幅增加。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为929.76万元,支出决算为929.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1983.00万元,支出决算为1395.43万元,完成年初预算的70.37%,决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出减少。 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为764.45万元,支出决算为764.45万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为220.00万元,支出决算为220.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与支出基本一致。 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为90.00万元,支出决算为90.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与支出基本一致。 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为44.00万元,支出决算为44.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与支出基本一致。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为850.00万元,支出决算为750.00万元,完成年初预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出减少。 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为43.00万元,支出决算为43.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与支出基本一致。 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2034.75万元,其中: 人员经费1855.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。 公用经费179.05万元,主要包括:会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算数的0.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是无因公出国(境)费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少3.32万元,下降100.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少1.67万元,下降100.00%,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下: (1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。 公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。 公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中: 外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。 2024年度机关运行经费年初预算数为179.05万元,支出决算为179.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算与支出基本一致。比2023年度增加113.66万元,增长173.85%,主要原因是机关运行经费大幅增加。 2024年度政府采购支出总额0.00万元。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 截至2024年12月31日,绍兴市上虞区梁湖街道办事处共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是消防用车单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,绍兴市上虞区梁湖街道办事处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2877.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目 本年无国有资本经营预算项目 组织对本单位1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2877.94万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年一般公共预算绩效评价良好。 组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是2024年综合管理工作产出指标为好,公共产品和公共服务达到高标准,效益指标为好。二是项目为梁湖带来直接或间接社会价值,群众满意度指标为好。 本年无下属单位整体支出绩效评价 2.部门决算中项目绩效自评结果。 本部门无项目绩效自评结果。 无 3.财政评价项目绩效评价结果。 无 4.部门评价项目绩效评价结果。 四、名词解释1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务支出(款)行政运行支出(项):反映行政单位的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位; 18.国防支出(类)国防动员支出(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。 19.国防支出(类)国防动员支出(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。 20.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于国防动员方面的支出。 21.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于公共安全方面的支出。 22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 23.文化旅游体育与传媒支出(类)体育支出(款)其他体育支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于体育方面的支出。 24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于其他残疾人事业方面的支出。 28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。 29.卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映突发公共卫生事件应急处理的支出。 30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于其他行政事业单位医疗方面的支出。 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于其他卫生健康方面的支出 34.节能环保支出(类)污染防治支出(款)其他污染防治支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于其他污染防治方面的支出。 35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。 36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映事业单位基本支出。 38.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于其他城乡社区方面的支出。 39.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于其他农业农村方面的支出;农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除专项分类项目以外其他用于其他林业和草原方面的支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。反映除专项分类项目以外其他用于其他农村综合改革方面的支出。 40.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护支出(项)。反映公路养护支出。 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。 41.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。反映除专项分类项目以外其他用于其他资源勘探工业信息等方面的支出。 五、附件(二)2024年度重点绩效评价报告(如有) |
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