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索引号: 732399635/2024-81573 公开方式: 主动公开
文 号: 虞合〔2024〕1号 公开日期: 2024-05-24 11:15
发布单位: 供销总社 有效性: 有效

关于调整内部审计工作领导小组成员的通知

各基层社、直属企业,商贸国资公司,二轻公司:

因人事变动和工作需要,经研究,决定调整绍兴市上虞区供销合作总社内部审计工作领导小组成员,现将调整后的成员名单通知如下:

组   长:胡  升,区社党委书记、理事会主任,大通控股集团董事长

副组长:何  伟  区社党委委员、大通控股集团总经理

              徐爱军  区社党委委员、监事会主任

              王岳宇  大通控股集团总审计师

成   员:徐霞飞  区社财务审计部部长

             蒋   黎  区社监事会办公室主任

             章   正  大通控股集团财务部部长

             周永珍(专职内审人员)  大通控股集团财务部副部长

区社财务审计部具体负责系统内部审计工作的组织协调、推进落实等日常工作;监事会参与并监督系统内部审计工作。

以上人员如有变动,按照职责分工情况自然更替。

                                                                                                       绍兴市上虞区供销合作总社

                                                                                                             2024年1月16日   

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